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在一般纳税人企业中,每销售一件产品所产生的税,就叫销项税。销项税额是纳税人发生应税行为时,应按照销售额与规定的税率计算并向购买方收取的增值税额。那么增值税销项税额的会计分录该怎么写?
增值税销项税额的会计分录
发生销售时:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
购进原材料时:
借:原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:银行存款/应付账款
当月有进项税额转出:
借:在建工程/固定资产
贷:应交税费——交增值税——进项税额转出
月末结转:
余额在贷方(销项税额-进项税额+进项税额转出)
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
次月交纳时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
增值税经计算为多交:
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
收到退库时(抵减以后期间应交增值税的,无需编制会计分录):
借:银行存款
贷:应交税费——未交增值税
什么是增值税?
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。
增值税销项税额会计分录怎么做
“销项税额”专栏,记录一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额;企业确认收入,计提对应的销项税额的时候,做如下分录。
借:应收账款等。
贷:主营业务收入。
应交税费—应交增值税—销项税额。
月末结转增值税销项税的会计分录如何写
企业月末结转增值税销项税的会计分录,可以进项如下处理:
1、企业结转销项税额时,会计分录如下
借:应交税费—应交增值税(销项税额)。
贷:应交税费—应交增值税(未交增值税)。
2、同样,企业也可以结转进项税额,会计分录如下:
借:应交税费—应交增值税(未交增值税)。
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
增值税销项税额抵减会计分录怎么做
增值税销项税额抵减会计分录:
销项税额抵减指的是一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额,只有按一般计税方法计税允许差额纳税时才使用销项税额抵减核算。
增值税销项税额抵减会计分录:
借:应交税费-应交增值税-销项税额。
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
贷:应交税费-应交增值税-进项税额。
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳时:
借:应交税费-未交增值税。
贷:银行存款。
月末,增值税为多交:
借:应交税费-未交增值税。
贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
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