发票红字冲账如何写会计分录?

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      发票有误是指开具或接收的发票出现错误,如果上月收到出现错误的发票,不能在本月作废处理,应开红字发票进行冲减处理。对于发票红字冲账,可以通过应交税费科目进行核算,相关的会计分录怎么做?

      发票红字冲账收入的会计分录

      (1)红字冲销重开的发票入账:

      上个月发票入账时

      借:银行存款

      贷:应交税费——应交增值税(销项税额)

      这个月红字发票。

      借:应交税费——应交增值税(销项税额)

      贷:银行存款

      (2)这个月重新开具发票:

      借:银行存款

      贷:应交税费——应交增值税(销项税额)

      增值税是什么?

      增值税是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。

      什么是应交税费?

      应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等,按照现行税法规定,采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。包括:增值税、消费税、城市维护建设税、资源税、企业所得税、土地增值税、房产税、车船税、土地使用税、教育费附加、印花税。本科目期末贷方余额,反映企业尚未交纳的税费;期末如为借方余额,反映企业多交或尚未抵扣的税金。

      冲账,会计分录怎么做?

      具体分录:

      借:其他应收款

      贷:银行存款

      借:期间费用

      贷:其他应收款

      根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)的规定,纳税人开具增值税专用发票后,发生:销货退回、开票有误、销售服务中止、以及发票抵扣联和发票联均无法认证等情形但不符合作废条件、或者因销货部分退回、及发生销售折让、需要开具红字专用发票。

      扩展资料

      对于2018年5月1日前发生的业务,在2018年5月1日后需开具发票,或者发生冲红重开、作废重开的情况,应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票,即对于2018年5月1日前发生的业务,应按照17%或11%税率开具发票。

      对此,发票红字冲账的收入,需要这样写分录:

      红字冲销重开的发票入账:

      上个月发票入账时

      借:银行存款等

      贷: 应交税金-应缴税费-应交增值税(销项税额)

      这个月红字发票:

      借:应交税金-应缴税费-应交增值税(销项税额)

      贷:银行存款等

      这个月重新开具发票:

      借:银行存款等

      贷:应交税金-应缴税费-应交增值税(销项税额)

      用红字冲销多计提的增值税会计分录怎么做?

      冲销多计提的增值税属于记账凭证科目无误而所记金额大于应记金额,应用红字更正法。

      一、红字发票做冲回销售的分录;最后再开正确的发票,并据以入帐做销售即可。

      1、红字发票会计分录:

      借:应收账款(负数)

      贷:主营业务收入(负数)

      应交税费---应交增值税---销项税(负数)

      2、开具正确的发票会计分录:

      借:应收账款

      贷:主营业务收入

      应交税费---应交增值税---销项税

      3、当月的税额为零,因为该销项税之前月份已申报。

      二、如果用的《企业会计准则》,通过以前年度损益调整科目来调整,如果用的《小企业会计准则》,直接冲减当期营业外收入。

      扩展资料:

      一、购买方

      1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。

      2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

      3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

      二、销货方

      由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:

      1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

      2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

      发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

中年人如落叶2024-06-19 15:49:35

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