中国采招网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由www.bidcenter.com.cn提供.

控制评价招标信息

您当前位置:采招网  > 招标公告  > 控制评价招标信息信息
对2023年度内部控制评价和风险评估服务进行竞争性磋商采购,经评审小组评审,确定成交候选人: 四川名扬正信会计师事务所有限公司 如果单位或者个人对本项目采购过程和结果有异议,请于2024年8月19日17:00前向医院监察室电话并书面反映。举报电话:0825-2314385。 遂宁市中医院 2024 查看详情>>
目录清单、外包风险控制评价及开展年度外包风险评估工作等内容。(二)服务要求1.项目目标及内容对本行2024年度外包风险进行全面评估,服务内容主要包含四部分内容:健全完善外包风险管理体系、梳理外包目录清单、外包风险控制评价及开展年度外包风险评估工作。具体包含以下事项:(1)评估本行目前所建立的外包风险 查看详情>>
   胜利油田中心医院第三方审计服务招标变更

招标信息 | 2024-08-15丨 山东

医院风险评估和内部控制评价预算控制价50000万/次,拟选择1家,如有其他临时性审计项目,另行商议。”更正后:“包括财务收支、预算执行、财务报表、专项经费管理、采购管理、合同管理、中层领导干部经济责任等审计,预算控制价10000元/项;医院风险评估和内部控制评价预算控制价5万元/次,拟选择1家,如有 查看详情>>
   年环保产业公司审计服务项目项目询价公告

招标信息 | 2024-08-15丨 广东

本项目。其中,内部控制评价、风险管理评价项目现场参与人员数量不少于6人,其中至少3人需具备审计项目工作经验不少于5年,具备注册会计师执业资格。乙方派出的人员在合同期内应保持稳定,原则不得更换。3、其他要求:(1)、本项目接受不接受联合体响应。 (2)、本项目接受不接受代理商响应。 (3)、在任何阶段 查看详情>>
财务收支审计、内部控制评价、以及其他需要的审计事项,并提出存在问题及建议,出具财务收支审计报告。 1 5,000 项 (五)议价发起时间:2024年08月15日(六) 本项目采用的是按时间的报价方式。二、需求信息 服务内容:2021-2023年财务收支审计服务 合同份数:2 是否需要验收:需 查看详情>>
称:风险评估和内部控制评价服务项目 三、成交信息 供应商名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 供应商地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 成交总金额(元):146000.00元 四、主要标的信息 项目名称 服务要求 服务时间 风险评估和内部控制评价服务 查看详情>>
   放射科、口腔科新址预评、控评、环评招标公告

招标信息 | 2024-08-14丨 新疆

10-15天,取得控制评价批复;4.按照相关法律法规的要求,完成上述相应的批复后15天内完成《辐射安全许可证》重新申领和《放射诊疗许可证》增项变更等工作。 本项目(否)接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要 查看详情>>
控制风险评估及内部控制评价服务项目竞争性磋商文件.pdf 一、项目编号:DLZB2024017(招标文件编号:DLZB2024017) 二、项目名称:吉林市社会医疗保险管理局内控风险评估和监督检查服务项目 三、中标(成交)信息 供应商名称:吉林市启信会计师事务所(普通合伙) 供应商地址:吉林 查看详情>>
医院数据分析在运营过程中扮演着至关重要的角色。它能够帮助我们更准确地了解科室需求,评估运营效果, 查看详情>>
集团化管理公司内部控制评价招标公告【发布时间 :2024-08-14 10:22:31】苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司(单位)2023年度吴江开发区发展集团及其集团化管理公司内部控制评价(中介服务项目)会计师事务所(中介服务事项)将在中介服务网上交易平台进行公开招标,现将有关内容公告如下: 查看详情>>
   比选公告

招标信息 | 2024-08-14丨 内蒙古

控制风险评估和内部控制评价工作进行公开比选招标,特邀请合格投标人参加投标。 一、采购服务事项 中心内部控制风险评估和评价服务 二、采购费用预算 服务总费用预算在3.5万元(含税)。 三、评价内容范围 1、完善中心内控体系建设,查漏补缺完善中心六大业务和其他业务的内部控制制度和流程图; 2、2024年 查看详情>>
   明湖公司合规性审计服务采购公开招标采购公告

招标信息 | 2024-08-14丨 广东

示风险,并出具内部控制评价报告。资格条件:1.供应商资质:在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的独立法人,且同时具备有效的会计师事务所执业证书。 2.供应商同类项目业绩:2021年7月1日至2024年7月15日期间,至少具备深圳市的3个企事业单位合规性审计服务业绩。 3.拟投入的项目负责人情况 查看详情>>
   枣庄银行招标采购项目需求公示

招标信息 | 2024-08-14丨 山东

中、理财业务、内部控制评价审计 对本行年报、高管任中、理财业务、内部控制评价进行审计 翁老师 0632-8175289 10 网点3KVA、6KVA、10KVA UPS 设备采购 详细参数,咨询联系人 鲍治中 0632-3898192  查看详情>>
   8月12日货物及服务类项目成交公示

招标信息 | 2024-08-14丨 广西

买的二门诊CT机房控制评价服务,经四家公司报价及议价后,设备科采购小组开会讨论表决通过,同意按最低价公司中选,中选公司为广西福卫安环保科技有限公司,中选价格为2600.00元。 2、设备科申请购买的生物显微镜等设备仪器检测校准服务,经三家公司报价及议价后,设备科采购小组开会讨论表决通过,同意按最低价 查看详情>>
社保经办机构内部控制评价、基金安全评估、经办审计服务竞争性磋商公告 项目编号:JC-SJC-[2024]164号 项目概况 社保经办机构内部控制评价、基金安全评估、经办审计服务的潜在供应商应在常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司(综合办公室)获取采购文件,并于 查看详情>>
开展风险评估和内部控制评价。2.以及经济活动管控的科学化、精细化水平,促进内控规范全面有效实施,加强风险防控机制建设。3.可与外部专业咨询机构联合,共同推进医院全面内控体系的建立健全。 按照政府采购法等法律法规开展采购活动 500,000.00 2024年09月 本次公开的采购意向是本 查看详情>>
开展风险评估和内部控制评价。2.以及经济活动管控的科学化、精细化水平,促进内控规范全面有效实施,加强风险防控机制建设。3.可与外部专业咨询机构联合,共同推进医院全面内控体系的建立健全。 按照政府采购法等法律法规开展采购活动 500,000.00 2024年09月 本次公开的采购意向是 查看详情>>
,协助编写年度内部控制评价报告初稿,提交相关项目递交物(包括出具《信息技术内部控制评价报告》等)。详细项目需求内容见采购文件第五章采购需求。 2、服务次数续增:本项目所采购服务事项全部结束后,如采购人对供应商履约评价合格,双方无异议且需求范围、服务价格不变,经双方书面确认,供应商服务在每年度可续增一 查看详情>>
开展风险评估和内部控制评价。2.以及经济活动管控的科学化、精细化水平,促进内控规范全面有效实施,加强风险防控机制建设。3.可与外部专业咨询机构联合,共同推进医院全面内控体系的建立健全。 按照政府采购法等法律法规开展采购活动 500,000.00 2024年09月 本次公开的采购意向是 查看详情>>
险评估与应对、内部控制评价评价等工作,形成公司年度风险管理评估报告、内部控制评价报告,并更新公司内部控制手册、修订公司风险清单。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:咨询成果包括风险管理评估报告编制、内部控制评价报告编制、内部控制手册更新、风险清单修订。 2.1.1开展内控评价,出具内控评价 查看详情>>
   2024年度内部控制评价招标公告

招标信息 | 2024-08-13丨 山东

司2024年度内部控制评价项目询价采购三、报价截止时间:2024-08-16 17:00四、报价有效期:2024-11-16五、组织形式:委托采购六、采购单位:广西桂冠电力股份有限公司山东分公司七、采购代理单位:中国水利电力物资华南有限公司八、采购执行人:张欣玉九、采购执行人联系方式:0771-61 查看详情>>
司2024年度内部控制评价项目询价采购三、报价截止时间:2024-08-16 17:00四、报价有效期:2024-11-16五、组织形式:委托采购六、采购单位:广西桂冠电力股份有限公司山东分公司七、采购代理单位:中国水利电力物资华南有限公司八、采购执行人:张欣玉九、采购执行人联系方式:0771-61 查看详情>>
险评估与应对、内部控制评价评价等工作,形成公司年度风险管理评估报告、内部控制评价报告,并更新公司内部控制手册、修订公司风险清单。2. 招标范围及相关要求2.1 招标范围:咨询成果包括风险管理评估报告编制、内部控制评价报告编制、内部控制手册更新、风险清单修订。2.1.1开展内控评价,出具内控评价报告对 查看详情>>
   绥化公司2024年度内部控制评价相关询价招标公告

招标信息 | 2024-08-13丨 黑龙江

司2024年度内部控制评价相关项目询价采购三、报价截止时间:2024-08-16 17:00四、报价有效期:2024-11-16五、组织形式:委托采购六、采购单位:大唐绥化热电有限公司七、采购代理单位:中国水利电力物资沈阳有限公司八、采购执行人:王澍九、采购执行人联系方式:0451-85557209 查看详情>>
司2024年度内部控制评价相关项目询价采购三、报价截止时间:2024-08-16 17:00四、报价有效期:2024-11-16五、组织形式:委托采购六、采购单位:大唐绥化热电有限公司七、采购代理单位:中国水利电力物资沈阳有限公司八、采购执行人:王澍九、采购执行人联系方式:0451-85557209 查看详情>>
生预评价、放射卫生控制评价和竣工验收工作,以及相应的报告编制、审批、证件变更等全程工作,详见附件。 7、合同履行期限:45个工作日。 8、本项目不接受联合体。 二、申请人的资格要求 1.投标人资质:无。 2.其他要求:无。 3.本项目禁止挂靠投标,一经发现,立即取消投标资格,并列入不良记录名单。 4 查看详情>>
心2023年度内部控制评价、财务报表审计项目更正公告(招标编号:XCSD-2024-709》一、内容:本项目更正内容如下:【、提交响应文件地点天津信诚盛德工程咨询有限公司(天津市华苑产业园区梓苑路6号C座2篇215室).2、磋商地点天津信诚盛德工程咨询有限公司(天津市华苑产业园区梓苑路6号C座2工幢 查看详情>>
进行职业病危害效果控制评价,编制职业病危害预评价报告,组织召开专家评审会并通过评审,取得批复文件,具体包括报告编制、职业病危害评价、现场勘察、会议评审等。根据实际情况有工作量发生变化的可能,结算时以相关部门审定为准。质量安全环保部丁凤霞只能从唯一“三商”处采购的西安宝石花长庆医院(长庆油田职工医院) 查看详情>>
企业2024年内部控制评价及内部控制建设服务询价采购三、报价截止时间:2024-08-15 17:00四、报价有效期:2024-11-15五、组织形式:委托采购六、采购单位:大唐黑龙江新能源开发有限公司本部七、采购代理单位:中国水利电力物资沈阳有限公司八、采购执行人:李威澔九、采购执行人联系方式:0 查看详情>>
企业2024年内部控制评价及内部控制建设服务询价采购三、报价截止时间:2024-08-15 17:00四、报价有效期:2024-11-15五、组织形式:委托采购六、采购单位:大唐黑龙江新能源开发有限公司本部七、采购代理单位:中国水利电力物资沈阳有限公司八、采购执行人:李威澔九、采购执行人联系方式:0 查看详情>>
完整性。 3.内部控制评价,审计师需要对被审计单位的内部控制制度进行评价,发现存在的问题并提出改进建议。 4.风险评估,审计师需要对被审计单位可能存在的风险进行评估,及时发现并解决潜在的问题。 5.审计报告,审计师需编写完整、准确的审计报告,对审计发现的问题和建议进行清晰的表达,向被审计单位提出改进 查看详情>>
信息系统管理内部控制评价公开招标(委托代理机构)/综合评分法 2024-ZWCG-J064 信永中和会计师事务所 1年 终端维保服务 竞争性磋商(委托代理机构)/综合评分法 2024-ZWCG-J089 成都兴瑞电子技术有限公司 3年,合同1年1签 说明:对采购结果有疑问的单位请于3个工 查看详情>>
完整性。 3.内部控制评价,审计师需要对被审计单位的内部控制制度进行评价,发现存在的问题并提出改进建议。 4.风险评估,审计师需要对被审计单位可能存在的风险进行评估,及时发现并解决潜在的问题。 5.审计报告,审计师需编写完整、准确的审计报告,对审计发现的问题和建议进行清晰的表达,向被审计单位提出改进 查看详情>>
两方面开展医院内部控制评价,出具内部控制评价报告。根据评价结果,结合医院内控整体实际,制定医院内部控制体系提升方案。 (6)持续跟踪优化 在项目建设成果提交后,安排专人持续跟踪成果落地情况,解答实际运行过程遇到的问题,并在指定时间内完成对各项成果的优化。 3.项目成果 根据上述项目内容,项目成果包括 查看详情>>
内部专项审计及内部控制评价服务,拟通过公开报名方式选择供应商,现发布其公告信息,欢迎符合资格条件的供应商积极报名及勘察现场,并由我站推荐到网上参与竞价。具体内容如下:一、项目内容1.内部专项审计:针对广东省军用供应站目标责任和工作任务的完成情况,重点围绕政策落实、预算执行、收支管理、政府采购、资产管 查看详情>>
控制风险评估、内部控制评价、单位层面内部控制建设、业务层面内部控制建设等内容。(具体内容详见服务内容及要求) 合同履行期限:一年 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 1.满足《中华人 查看详情>>
开展2023年内部控制评价,出具内部控制评价报告。审计年限:2023年度 1 项 68,000.00 是 采购单位:肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心) 2024年08月09日 查看详情>>
开展2023年内部控制评价,出具内部控制评价报告。审计年限:2023年度 根据《政府会计制度》、《医院财务制度》、《三级医院评审标准(2020年版)广东省实施细则》等要求,对肇庆市第一人民医院2023年度财务报告进行审计,审计后出具审计报告和管理建议书。同时开展2023年内部控制评价,出具内部控制评 查看详情>>
心2023年度内部控制评价、财务报表审计项目竞争性磋商公告(招标编号:XCSD-2024-709)项目所在地区:天津市一、招标条件本天津市滨海新区急教分中心2023年度内郎控制评价、财务报表审计项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金2.5万元,招标人为天津市滨海新区急救分中心。 查看详情>>
   2024年度内部控制评价审计询价采购

招标信息 | 2024-08-09丨 北京

司2024年度内部控制评价审计项目询价采购采购机构: 国能(北京)国际经贸有限公司采购编号: WZJM-FWXJ-2024080218采购人: 国家能源集团置业有限公司报价人资格条件: 报价人资质要求:报价人须同时满足以下资质证书 1. 会计师事务所执业证书。报价人业绩要求:报价人须满足以下业绩 1 查看详情>>

各地区招标信息:

相关分站
赞助商链接更多