有发票款未付怎么做账?

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      企业收到发票但款项未支付,应该贷计“应付账款”科目,借方按照购买的事项进行科目的选择,同时应根据企业性质的不同做以下两种情况的区分:

      1、企业为一般纳税人的,以其购买原材料为例,具体分录如下:

      (1)拿到发票时:

      借:原材料

      应交税费-应交增值税(进项税额)

      贷:应付账款

      (2)待材料款项支付完毕,分录如下:

      借:应付账款

      贷:银行存款

      2、企业为小规模纳税人的,以其购买原材料为例,具体分录如下:

      (1)拿到发票时:

      借:原材料(价税合计额)

      贷:应付账款

      (2)待材料款项支付完毕,分录如下:

      借:应付账款

      贷:银行存款

      ?

      请问收到发票未付款怎么做账?

      收到发票未付款,到货时应作分录,借:原材料或库存物资,应交税金--增值税(进项税),贷:应付账款。

      应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

      应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认.在实务工作中,为了使所购入物资的金额、品种、数量和质量等与合同规定的条款相符,避免因验收时发现所购物资存在数量或质量问题而对入账的物资或应付账款金额进行改动,在物资和发票账单同时到达的情况下,一般在所购物资验收入库后,再根据发票账单登记入账,确认应付账款.在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在会计期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回.

      已收票未付款怎么做账务处理

      已收到发票未进行付款,要做往来核算,可以使用应付账款进行核算,具体的账务处理如下:

      收到发票时,确认入库存,并做应付账款。

      借:库存商品。

      应交税费—应交增值税(进项税)。

      贷:应付账款。

      后期进行付款时。

      借:应付账款。

      贷:银行存款。

雨中飞鹭2024-06-18 16:48:36

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